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*ST東南:董事會關于會計師事務所出具帶強調事項段無保留意見審計報告涉及事項的專項說明
發布時間:2020-05-30 01:36:52
浙江大東南股份有限公司董事會 關于會計師事務所出具帶強調事項段無保留意見審計報告涉及 事項的專項說明 浙江大東南股份有限公司(以下簡稱“公司”)聘請中匯會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2018年度財務報告的審計機構。中匯會計師事務所(特殊普通合伙)對公司2018年度財務報告出具了帶強調事項段無保留意見的審計報告。根據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第14號――非標準審計意見及其涉及事項的處理(2018年修訂)》等的規定,公司董事會對該審計意見涉及事項說明如下: 一、注冊會計師帶強調事項段無保留意見的詳細情況 如財務報表附注(十一)3所述,大東南股份公司于2019年5月10日收到中國證券監督管理委員會編號為浙證調查字2019128號的《調查通知書》,因公司涉嫌信息披露違法違規,根據《中華人民共和國證券法》的有關規定,中國證券監督管理委員會決定對公司立案調查。截至審計報告日,中國證券監督管理委員會對大東南股份公司涉嫌信息披露違法違規的調查尚未結案。本段內容不影響已發表的審計意見。 二、涉及相關事項的說明 對于上述事項,董事會說明如下: 中匯會計師事務所(特殊普通合伙)依據相關情況,本著嚴格、審慎的原則,出具了帶強調事項段無保留意見的審計報告,對此公司董事會表示理解。 截至目前,有關上述立案調查事項仍在進行中,公司尚未收到就上述立案調查事項的結論性意見或決定。 截至目前,公司生產經營情況正常。公司將繼續積極配合中國證監會的調查工作,并按照《深圳證券交易所股票上市規則》等的規定嚴格履行信息披露義務。 三、監事會意見 1、公司董事會對帶強調事項段無保留意見審計報告所涉及事項的專項說明,符合公司實際情況,公司監事會對會計師事務所出具帶強調事項段無保留意見的審計報告予以認可和理解。 2、作為公司監事,我們將持續關注該事項進展,并督促董事會和經營層采取有效措施,切實維護上市公司及全體投資者合法權益。 四、獨立董事意見 中匯會計師事務所(特殊普通合伙)對公司2018年度財務報告出具了帶強調事項段無保留意見的審計報告,公司董事會對相關事項的專項說明客觀反映了公司的實際情況,作為公司獨立董事,我們同意董事會的專項說明,同時我們希望董事會和管理層妥善處理好相關事項,努力消除該等事項對公司的影響,切實維護廣大投資者的利益。 敬請投資者注意投資風險,特此說明。 浙江大東南股份有限公司董事會 二0一九年六月二十八日
稿件來源: 電池中國網
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